|
Zmluva |
ZM_122025
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
|
544,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
EKOTEC, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
|
15.04.2025 |
|
Faktúra |
FA_1062501989
|
Vyúčtovacia FA za dodávku EE budova MŠ - 3/2025
|
-63,55 |
s DPH |
|
ZM_20242258
|
08.04.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
15.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
FA_1062501990
|
Vyúčtovacia FA za dodávku EE budova ZŠ - 3/2025
|
-15,35 |
s DPH |
|
ZM_20242258
|
08.04.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
15.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Objednávka |
O_26/2025
|
Čistiace prostriedky na upratovanie
|
126,41 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
TATRACHEMA VD |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Lucia Privalincová |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
07.04.2025 |
|
Faktúra |
FA_2025136
|
Servisné služby - marec 2025
|
73,80 |
s DPH |
|
ZM_317/2020
|
07.04.2025 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
FA_11202503437
|
Prenájom tlačových zariadení pre MŠ 1-3/2025
|
212,61 |
s DPH |
|
ZM_06_22_11_2019
|
07.04.2025 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
FA_258201831
|
Čistiace prostriedky na upratovanie
|
126,41 |
s DPH |
O_26/2025
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
TATRACHEMA VD |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
ŠJ_0120251064
|
školské ovocie
|
15,99 |
s DPH |
|
ZM_06092024
|
07.04.2025 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
PPA |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
ŠJ_0120251063
|
školské ovocie
|
59,54 |
s DPH |
|
ZM_06092024
|
07.04.2025 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
PPA |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
FA_8367300652
|
Platba za telefón a internet 3/2025
|
252,09 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
FA_20250056
|
Periodická činnosť technika BOZP a PO 1-3/2025
|
143,50 |
s DPH |
ZM_17092013 ZM_18032015
|
ZM_17092013 ZM_18032015
|
04.04.2025 |
|
|
|
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr.Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
FA_2572025
|
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025
|
43,00 |
s DPH |
O_20/2025
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
ZMO, región JE |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
ŠJ_1191520686
|
školský mliečny program
|
93,12 |
s DPH |
|
ZM_392024
|
03.04.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
PPA |
03.04.2025 |
|
Faktúra |
FA_2025192
|
Občerstvenie pri príležitosti posedenia ku Dňu učiteľov
|
540,00 |
s DPH |
O_1001/2025
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
PD Siladice |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
Objednávka |
ŠJ_27/2025
|
potraviny
|
147,08 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
Faktúra |
FA_20250079
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 4/2025
|
54,00 |
s DPH |
|
ZM_1_2024
|
02.04.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
ŠJ_221105001
|
potraviny
|
147,08 |
s DPH |
ŠJ_27/2025
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Honišková Anna |
Vedúca ŠJ |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
FA_1052503879
|
FA za opakované plnenie dodávky EE budova ZŠ 4/2025
|
978,87 |
s DPH |
|
ZM_20242258
|
02.04.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
FA_8162530682
|
Opakovaná platba za dodávku plynu - budova MŠ
|
608,00 |
s DPH |
|
ZM_9107177665
|
02.04.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
FA_8162530679
|
Opakovaná platba za dodávku plynu - budova ZŠ
|
1 483.00 |
s DPH |
|
ZM_9107125058
|
02.04.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
PhDr. Silvia Adamcová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
02.04.2025 |
02.04.2025 |