|
|
Faktúra |
FA_201660448
|
Lopty ASPIK pre MŠ
|
64,65 |
s DPH |
O_34/2016
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
30.05.2016 |
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_7604534876
|
FA za mobilný telefón ZŠ
|
10,09 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
30.05.2016 |
30.05.2016 |
|
|
Objednávka |
ŠJ_75/2016
|
potraviny
|
233,17 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600160212
|
potraviny
|
233,17 |
s DPH |
ŠJ_75/2016
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
01.06.2016 |
30.05.2016 |
|
|
Objednávka |
ŠJ_74/2016
|
potraviny
|
403,03 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
|
30.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O_36/2016
|
Výmena bojlera na teplú vodu
|
596,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
Peter Belokostolský BELO |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
650001576
|
potraviny
|
5,47 |
s DPH |
ŠJ_78/2016
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
Boni Fructi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600160202
|
potraviny
|
240,96 |
s DPH |
ŠJ_ 73/2016
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
24.05.2016 |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600160201
|
potraviny
|
518,13 |
s DPH |
ŠJ_72/2016
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
24.05.2016 |
23.05.2016 |
|
|
Objednávka |
ŠJ_73/2016
|
potraviny
|
240,96 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2016 |
|
|
Objednávka |
ŠJ_72/2016
|
potraviny
|
518,13 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O_40/2016
|
Doprava žiakov - škola v prírode Belušské Slatiny
|
231,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
AD TORNADO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
650001574
|
potraviny
|
9,12 |
s DPH |
ŠJ_79/2016
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
Boni Fructi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O_34/2016
|
Lopty ASPIK pre MŠ
|
64,65 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_20160062
|
Deratizácia v objekte ZŠ a MŠ Zavar
|
58,80 |
s DPH |
O_33_2016
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
Ing. Martin Čapoš |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
20.05.2016 |
20.05.2016 |
|
|
Objednávka |
ŠJ_71/2016
|
potraviny
|
236,32 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600160190
|
potraviny
|
392,69 |
s DPH |
ŠJ_70/2016
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
16.05.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
ŠJ_70/2016
|
potraviny
|
392,69 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600160191
|
potraviny
|
236,32 |
s DPH |
ŠJ_71/2016
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
CKD Market s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Grígeľová Želmíra |
Vedúca ŠJ |
16.05.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FA_7604120822
|
FA za mobilný telefón MŠ
|
12,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
16.05.2016 |
16.05.2016 |