|
|
Faktúra |
FA_20030330
|
Montáž dávkovačov mydla
|
57,60 |
s DPH |
ZM_324561
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
ILLE papier service s.r.o |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FA_522054032
|
Učebnice Sj
|
433,50 |
s DPH |
O_82/2022
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Preškoly sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O_86/2022
|
Učebnice Aj
|
85,36 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_221200478
|
Posteľné súpravy /paplón+ vankúš / pre deti MŠ
|
162,00 |
s DPH |
O_85/2022
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
PRAKTIK Textil s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O_85/2022
|
Posteľné súpravy /paplón+ vankúš / pre deti MŠ
|
162,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
PRAKTIK Textil s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O_84/2022
|
Oprava audiovrátnika v budove MŠ, oprava PSN v budove ZŠ
|
154,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
LUKA L. Vidlička |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
11.10.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_220074
|
Oprava audiovrátnika v budove MŠ, oprava PSN v budove ZŠ
|
154,20 |
s DPH |
O_84/2022
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
LUKA L. Vidlička |
ZŠ s MŠ Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZF_2200963
|
Elektronická učebnica pre 2.ročník
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
INDICIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_221054664
|
Skrine do šatne 6 boxové
|
618,00 |
s DPH |
O_83/2022
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O_83/2022
|
Skrine do šatne 6 boxové
|
618,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Zavar |
Zuzana Jablonická |
ekonómka ZŠ s MŠ Zavar |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_1202210365
|
Prenájom tlačových zariadení pre MŠ 7-9/2022
|
234,85 |
s DPH |
|
ZM_06_22_11_2019
|
10.10.2022 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_2022366
|
Servisné služby -september 2022
|
72,00 |
s DPH |
ZM_317/2020
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
365 services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O_82/2022
|
Učebnice Sj
|
433,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Preškoly sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_8412202397
|
Poplatok za dátové prostredie a využívanie aplikácie Vema Cloud 10-12/2022
|
195,12 |
s DPH |
ZM_2020_379
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Solitea Vema s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_8314809803
|
Platba za telefón a internet september 2022
|
259,25 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_0937622104
|
Platba za dodávku plynu 10/2022
|
1 497.00 |
s DPH |
|
ZM_20121253/2020
|
06.10.2022 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_0934422101
|
Platba za dodávku elektrickej energie 10/2022-budova MŠ a ZŠ
|
541,00 |
s DPH |
|
ZM_20222800
|
06.10.2022 |
|
|
|
ELGAS, k.s. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_020/2022
|
Výpočtová technika, servis IKT techniky
|
785,00 |
s DPH |
O_81/2022
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Jozef Rešetka |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O_81/2022
|
Výpočtová technika, servis IKT techniky
|
785,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Jozef Rešetka |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FA_20220118
|
Periodická činnosť technika BOZP a PO 7-9/2022
|
108,00 |
s DPH |
ZM_17092013 ZM_18032015
|
ZM_17092013 ZM_18032015
|
03.10.2022 |
|
|
|
PEMAX - TRNAVA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar |
Mgr. Andrea Mršťáková |
riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar |
03.10.2022 |
03.10.2022 |