Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka O_71/2025 Učebné pomôcky pre 1. stupeň 745,70 s DPH 08.07.2025 LegalSoft s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Lucia Privalincová ekonómka ZŠ s MŠ Zavar 08.07.2025
Faktúra FA_1057053 Slovenský jazyk pre 6.ročník 66,40 s DPH O_66/2025 08.07.2025 preskoly.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar PhDr. Silvia Adamcová riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 08.07.2025 08.07.2025
Objednávka O_73/2025 Kancelársky materiál 2 987,17 s DPH 08.07.2025 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Lucia Privalincová ekonómka ZŠ s MŠ Zavar 08.07.2025
Faktúra FA_10250216 Vyúčtovacia faktúra - Organizácia výletov letnej školy 6 330,00 s DPH O_59/2025 08.07.2025 Tripstar s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar PhDr. Silvia Adamcová riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 08.07.2025 08.07.2025
Faktúra SJ_511007795 Potraviny pre ŠJ 1 772,41 s DPH ŠJ-55/2025 ZM-2609/2017 08.07.2025 Gašparík Róbert ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 08.07.2025 08.07.2025
Faktúra SJ_511007794 Potraviny pre ŠJ 679,15 s DPH ŠJ-56/2025 ZM-2609/2017 07.07.2025 Gašparík Róbert ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 08.07.2025 08.07.2025
Objednávka ŠJ-57/2025 Potraviny pre ŠJ 112,61 s DPH ZM-2609/2017 07.07.2025 Gašparík Róbert ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 07.07.2025
Faktúra SJ_511008036 Potraviny pre ŠJ 112,61 s DPH ŠJ-57/2025 ZM-2609/2017 07.07.2025 Gašparík Róbert ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Anna Honišková Vedúca ŠJ 08.07.2025 08.07.2025
Faktúra FA_2025260 Servisné služby - jún 2025 73,80 s DPH ZM_317/2020 04.07.2025 365 services s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar PhDr. Silvia Adamcová riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 04.07.2025 04.07.2025
Faktúra FA_8372083340 Platba za telefón a internet 6/2025 235,63 s DPH 04.07.2025 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar PhDr. Silvia Adamcová riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 04.07.2025 04.07.2025
Objednávka O_67/2025 Učebnice pre 1. stupeň 85,50 s DPH 04.07.2025 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Lucia Privalincová ekonómka ZŠ s MŠ Zavar 04.07.2025
Faktúra ZF_1212505582 Záloha na Učebnice pre 1. stupeň 85,50 s DPH O_67/2025 04.07.2025 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar PhDr. Silvia Adamcová riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 04.07.2025 04.07.2025
Objednávka O_66/2025 Slovenský jazyk pre 6.ročník 66,40 s DPH 04.07.2025 preskoly.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Lucia Privalincová ekonómka ZŠ s MŠ Zavar 04.07.2025
Faktúra FA_132024 Servis IT techniky, správa PC siete, konfigurácia PC, SSD disk 2,5" 945,00 s DPH O_65/2025 04.07.2025 Jozef Rešetka ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar PhDr. Silvia Adamcová riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 04.07.2025 04.07.2025
Objednávka O_68/2025 Učebnice Matematiky pre 2. stupeň 2 269,40 s DPH 04.07.2025 preskoly.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Lucia Privalincová ekonómka ZŠ s MŠ Zavar 04.07.2025
Faktúra FA_250702054 Vyúčtovacia faktúra - detská rastúca stolička UNIZDRAV modrá 139,05 s DPH O_62/2025 03.07.2025 UNIZDRAV s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar PhDr. Silvia Adamcová riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar ZF 03.07.2025
Faktúra FA_250702054 Zálohová faktrúra - detská rastúca stolička UNIZDRAV modrá 139,05 s DPH O_62/2025 02.07.2025 UNIZDRAV s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar PhDr. Silvia Adamcová riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 02.07.2025 02.07.2025
Objednávka O_70/2025 Tlačivá pre ZŠ 80,68 s DPH 02.07.2025 Ševt a.s. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar Mgr. Lucia Privalincová ekonómka ZŠ s MŠ Zavar 02.07.2025
Faktúra FA_20250224 Cartridge HP CE410X, Toner Canon CRG - 070H 339,01 s DPH O_61/2025 02.07.2025 HTONER s.r.o. ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar PhDr. Silvia Adamcová riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 02.07.2025 02.07.2025
Faktúra FA_8660645377 Opakovaná platba za dodávku plynu - budova MŠ 608,00 s DPH ZM_9107177665 02.07.2025 Slovenský plynárenský priemysel ZŠ s MŠ Športová 33, 919 26 Zavar PhDr. Silvia Adamcová riaditeľka ZŠ s MŠ Zavar 02.07.2025 02.07.2025
zobrazené záznamy: 641-660/7142